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某保险集团公司内部审计管理办法(2026版)(14页).pdf

第一章 总 则

第一条 为规范XX保险(集团)股份有限公司(以下简称“集团”或“集团公司”)内部审计工作,健全内部审计体系,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《保险集团公司监督管理办法》《保险机构内部审计工作规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及监管政策规定,以及《XX保险(集团)股份有限公司稽核监察制度》,制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司,同时适用于集团统筹指导成员公司开展内部审计工作,各成员公司应在符合相关公司治理原则的前提下,落实集团对于内部审计工作管理的要求,并结合相关监管规定和实际情况,参照本办法建立和完善本公司的内部审计制度。

第三条 本办法所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善集团及成员公司的业务经营、内部控制和风险管理适当性和有效性,以促进集团及成员公司完善治理、增加价值和实现目标。

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