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某经纪公司稽核管理制度(6页).doc

第一章  总则
第一条  为了加强公司及所属分公司、营业部(以下简称分支机构)的财务管理与监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,保证各项经营活动健康、持续开展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及公司实际情况,制定本制度。
第二条  本制度适用于公司各部门及所属分支机构。
第三条  本制度所称稽核是指公司稽核人员根据国家相关政策、法规及公司规章制度的相关规定,通过复核或实地稽查的方式,审核各单位所报送的报表及文件资料的真实性、合法性,及时纠正错误、堵塞漏洞,制止舞弊行为,防范经营风险,维护公司利益。
第四条  稽核人员在开展稽核业务时,必须坚持独立、客观、公正的原则,对稽核事项独立出具稽核报告。
第五条  稽核人员必须熟练掌握国家相关财经政策及法规,熟悉保险行业监管的各项具体规定,具备扎实的专业知识,为人诚信、稳健,工作务实、求精,思想品德良好,遵守职业道德。
第六条  稽核工作由公司稽核部负责执行,稽核部在分管领导的领导下,独立行使相关职权。

第二章  机构设置及职责
第七条  公司依据《章程》的有关规定设立稽核部,负责组织、实施公司内部及分支机构的各

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