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交强险检查涉及的财务检查内容及检查方法(2页).doc

1、交强险和非交强险业务专属费用列支是否真实、完整。
1)XX年7-12月份主要检查营业税金及附加、手续费、提取保险保障基金、业务提奖等是否按照险类进行核算,差旅费、会议费等专属费用是否正确指认。
检查方法:主要通过抽调该科目对应的凭证进行检查。
2)XX年1-6月份主要检查XX年以前手续费、业务提奖等是否按照险类进行核算,差旅费、会议费等专属费用是否正确指认。
检查方法:主要通过抽调该科目对应的凭证进行检查。
2、交强险业务保费收入、赔款支出、已发生已报告未决赔款财务入帐数据是否与业务原始单据一致。重点检查20XX年7-12月份数据,其中保费收入和赔款支出主要是20XX年7-8月份数据。
检查方法:主要通过业务财务数据核对进行检查。
3、未到期责任准备金和已发生未报告未决赔款准备金是否按险类进行核算。重点检查20XX年7-12月份。
检查方法:主要通过抽调该科目对应的凭证进行检查。
4、交强险实收确认方面,检查是否存在真实收款对应保单与财务实收确认不一致的情况,即检查交强险实收保费和应收保费的真实性和准确性。
检查方法:主要通过抽调该科目对应的凭证进行检查。
5、检查交强险手续费列支和实际支付是否超标,重点是检查XX年7月-XX年2月。该项工作可以和第1项的专属费用检查一并进行。(该工作需要营管和计财等部门共同配合)
检查方法:主要通过抽调该科目对应的凭证进行检查。

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